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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3351 Data de lançamento: 07/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUVA VAQUETA WORKER 19,90 59,70
2.00 LUVA BANHADA PU WK29 7,00 14,00
1.00 DISCO DIAMANTADO 38,90 38,90
1.00 PA FRANKFURT C CABO 120CM TRAMONTINA 49,90 49,90
1.00 LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32 8,50 8,50
1.00 SERRA CIRCULAR 4.3/8 110MM WORKER 23,00 23,00
1.00 BOTA BRANCA 40 CALFOR 48,00 48,00
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 1M 13,50 13,50
1.00 SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT 8,00 8,00
1.00 VALVULA LAVATORIO S/LADRÃO CROMADA 15,00 15,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO B. MOVEL 1198 C31 HIDRALAR 69,90 69,90
1.00 BALCÃO BANH PORTO 80CM SÃO JOAO 630,00 630,00
15.00 MANGA JARDIM LJ TRANCADA 1/2 3,60 54,00
1.00 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BEGE 124,90 124,90
1.00 TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 1188 C24 MEBER 106,00 106,00
1.00 CAIBRO 5X5 EUCALIPTO 20,00 20,00
35.00 TABUA PINUS 15,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2021 LUVA VAQUETA WORKER LUVA BANHADA PU WK29 DISCO DIAMANTADO PA FRANKFURT C CABO 120CM TRAMONTINA LIMA MOTOSSERRA GROSSA 8X7/32 SERRA CIRCULAR 4.3/8 110MM WORKER BOTA BRANCA 40 CALFOR ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 FLEXIVEL AGUA FRIA 1M SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT VALVULA LAVATORIO S/LADRÃO CROMADA TORNEIRA LAVATORIO B. MOVEL 1198 C31 HIDRALAR BALCÃO BANH PORTO 80CM SÃO JOAO MANGA JARDIM LJ TRANCADA 1/2 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BEGE TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 1188 C24 MEBER CAIBRO 5X5 EUCALIPTO TABUA PINUS 1.808,35
13/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/953; 1/955; 1.808,35
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 1.808,35
TOTAL 1.808,35 1.808,35 1.808,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.