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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3355 Data de lançamento: 08/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20L ECOLOGIC CX C/20 DESCARBOX LOTE 191,70 191,70
20.00 LUVA CIR Nº 6,5 ESTERIL LEMBGRUBER 2,49 49,86
15.00 OLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX NUTRIEX 4,74 71,10
15.00 OLEO CICATRIZANTE 200ML DERMAEX NUTRIEX 6,72 100,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2021 COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20L ECOLOGIC CX C/20 DESCARBOX LOTE LUVA CIR Nº 6,5 ESTERIL LEMBGRUBER OLEO CICATRIZANTE 100ML DERMAEX NUTRIEX OLEO CICATRIZANTE 200ML DERMAEX NUTRIEX 413,46
14/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/82842; 413,46
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 413,46
TOTAL 413,46 413,46 413,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.