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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3399 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONTACT DOURADO 13,90 41,70
4.00 PINCEL MARCADOR ATOMI9CO 1100 AZUL 6,90 27,60
4.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZAO 12,00 48,00
1.00 CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0,50 UNIDADES 3,40 3,40
1.00 BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO MEMONOTE NEON 76X76 320FLS 37,70 37,70
1.00 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 9,50 9,50
1.00 CANETA CORRETIVA MERCURU 8ML METAL 11,90 11,90
2.00 CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M 14,00 28,00
2.00 PAPEL SULFITE A4 JANDAINHA 60K 14,00 28,00
1.00 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCT X500 299,00 299,00
4.00 CONTACT LISO 45CMX10M OPACO 9,90 39,60
1.00 PEN DRIVE 16G 64,90 64,90
29.00 PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIN 180G 0,90 26,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 CONTACT DOURADO PINCEL MARCADOR ATOMI9CO 1100 AZUL GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZAO CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0,50 UNIDADES BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO MEMONOTE NEON 76X76 320FLS BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO CANETA CORRETIVA MERCURU 8ML METAL CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M PAPEL SULFITE A4 JANDAINHA 60K PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCT X500 CONTACT LISO 45CMX10M OPACO PEN DRIVE 16G PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIN 180G 665,40
14/07/2021 Conforme DANFE Nº 2/139; 665,40
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 665,40
TOTAL 665,40 665,40 665,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.