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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98418-8371 REF JUL/2021 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98418-8371 REF JUL/2021 23,00
26/07/2021 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 54 98418-8371 REF JUL/2021 23,00
27/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2021 OI MOVEL SA - 3371 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.