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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CABO 10 MILIMETROS MULTIPLEX 4,90 147,00
2.00 ALÇA PRESILHA PRÉ FORMADA 8,50 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 CABO 10 MILIMETROS MULTIPLEX ALÇA PRESILHA PRÉ FORMADA 164,00
30/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/35722899; 164,00
03/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 164,00
TOTAL 164,00 164,00 164,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.