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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SOQUETE PORCELANA ADAP E40 - 10,00 100,00
2.00 LUVA VAQUETA WORKER - 19,90 39,80
2.00 DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30 MAX - 10,90 21,80
2.00 DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ ESPUMA 17X30 MAX - 16,50 33,00
4.00 LUVA LATEX TOP VERDE XG - 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 SOQUETE PORCELANA ADAP E40 - LUVA VAQUETA WORKER - DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30 MAX - DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ ESPUMA 17X30 MAX - LUVA LATEX TOP VERDE XG - 234,60
05/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/974; 1/975; 234,60
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 234,60
TOTAL 234,60 234,60 234,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.