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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCT X500 - 299,00 299,00
1.00 LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL - 13,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCT X500 - LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL - 312,50
03/08/2021 Conforme DANFE Nº 2/142; 312,50
05/08/2021 Pagamento de Empenho 3780/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 312,50
TOTAL 312,50 312,50 312,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.