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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3801 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FEIJÃO - 9,90 49,50
1.00 FERMENTO - 25,90 25,90
1.00 FERMENTO QUIMICO - 7,25 7,25
8.00 LEITE EM PÓ - 31,49 251,92
3.00 MAÇA - 5,99 17,97
2.00 MARGARINA - 9,49 18,98
1.00 MORTADELA - 10,99 10,99
8.00 CARNE MOIDA - 29,90 239,20
2.00 CEBOLA - 3,99 7,98
2.00 CENOURA - 3,99 7,98
8.00 COXA E SOBRE COXA - 9,90 79,20
5.00 EXTRATO DE TOMATE - 2,69 13,45
5.00 FARINHA DE MILHO - 4,99 24,95
10.00 FARINHO DE TRIGO - 3,99 39,90
8.00 OLEO SOJA - 8,99 71,92
2.50 DUZIA DE OVOS - 7,99 19,97
1.00 QUEIJO - 19,90 19,90
15.00 AÇUCAR - 3,75 56,25
15.00 ARROZ - 4,25 63,75
4.00 BANANA - 3,99 15,96
4.00 BATATA INGLESA - 3,50 14,00
4.00 BEBIDA LACTEA - 6,89 27,56
8.00 BOLACHA MARIA - 6,90 55,20
1.00 CAFE - Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 16,25 16,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 FEIJÃO - FERMENTO - FERMENTO QUIMICO - LEITE EM PÓ - MAÇA - MARGARINA - MORTADELA - CARNE MOIDA - CEBOLA - CENOURA - COXA E SOBRE COXA - EXTRATO DE TOMATE - FARINHA DE MILHO - FARINHO DE TRIGO - OLEO SOJA - DUZIA DE OVOS - QUEIJO - AÇUCAR - ARROZ - BANANA - BATATA INGLESA - BEBIDA LACTEA - BOLACHA MARIA - CAFE - Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 1.155,93
05/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4659; D-1/4661; D-1/4660; D-1/4662; 1.155,93
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 1.155,93
TOTAL 1.155,93 1.155,93 1.155,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.