Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CCN CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3906 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.03 |
ASFALTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS E TAPA BURACOS ESTRADA AGUA BRANCA A SÃO MIGUEL - |
520,00 |
24.975,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
ASFALTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS E TAPA BURACOS ESTRADA AGUA BRANCA A SÃO MIGUEL - |
24.975,60 |
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30/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/055; |
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24.975,60 |
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02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2021
CCN CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA - 7404 |
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24.975,60 |
TOTAL |
24.975,60 |
24.975,60 |
24.975,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.