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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3912 Data de lançamento: 10/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DV FRESH 1,5L - 4,49 22,45
5.00 LEITE CONDENSADO - 5,49 27,45
6.00 CREME DE LEITE - 2,99 17,94
2.00 ACHOCOLATADO NESCAU 400G - 6,99 13,98
2.00 MARGARINA DELICIA C/SAL 500G - 6,29 12,58
5.00 LEITE INTEGRAL 1L - 5,69 28,45
2.40 CACETINHO - 10,90 26,16
2.10 PRESUNTO - 29,90 62,79
0.91 QUEIJO - Finalidade: LANCHE OFICINA 39,90 36,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2021 DV FRESH 1,5L - LEITE CONDENSADO - CREME DE LEITE - ACHOCOLATADO NESCAU 400G - MARGARINA DELICIA C/SAL 500G - LEITE INTEGRAL 1L - CACETINHO - PRESUNTO - QUEIJO - Finalidade: LANCHE OFICINA 247,93
16/08/2021 Conforme DANFE Nº 890/35984261; 247,93
23/08/2021 Pagamento de Empenho 3912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,93
TOTAL 247,93 247,93 247,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.