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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3916 Data de lançamento: 11/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIFÃO SANFONADO 1,5MT BLUKIT - 14,90 14,90
12.00 CABO PP 2,2X5MM - 7,70 92,40
1.00 PLUG FEMEA PRENSA CABO 10A 2P+T PEZZI - 12,40 12,40
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P +T - 7,50 7,50
1.00 ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA - 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2021 SIFÃO SANFONADO 1,5MT BLUKIT - CABO PP 2,2X5MM - PLUG FEMEA PRENSA CABO 10A 2P+T PEZZI - PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P +T - ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO TRAMONTINA - 132,20
16/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/993; 132,20
17/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 132,20
TOTAL 132,20 132,20 132,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.