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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ASSENTO SANITARIO ALUMASA BRANCO - 28,60 85,80
1.00 SIFÃO SANFONADO SIMPL BLUKIT - 8,00 8,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO B MOVEL HIDRALAR - 69,90 69,90
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE - 10,70 10,70
1.00 TEE SOLDAVEL AZUL 20X1/2 LATÃO TIGRE - 11,90 11,90
1.00 LUVA SOLDAVEL CORRER 20MM - 9,50 9,50
1.40 CANO SOLDAVEL 20MM - 3,90 5,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 ASSENTO SANITARIO ALUMASA BRANCO - SIFÃO SANFONADO SIMPL BLUKIT - TORNEIRA LAVATORIO B MOVEL HIDRALAR - FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE - TEE SOLDAVEL AZUL 20X1/2 LATÃO TIGRE - LUVA SOLDAVEL CORRER 20MM - CANO SOLDAVEL 20MM - 201,26
25/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/1014; 201,26
30/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 201,26
TOTAL 201,26 201,26 201,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.