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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 20/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BENERVA 300MG 30CP - 23,89 71,66
1.00 ALPRAZOLAM 0,5MG 30COMP - 12,79 12,79
1.00 RAZAPINA ODT 15MG 28 COMP - 57,94 57,94
1.00 VANISTO 62,5 MCG 30 DOSES +IN - 157,63 157,63
1.00 LAMOTRIGINA 50MG 30 COMP - 32,20 32,22
4.00 OXCARB SUSP 6% 100ML - 53,49 213,96
1.00 CLENIL HFA 50MCG SPR 200 DOSES - 42,23 42,23
1.00 SINVASTATINA 20MG 30 COMP - 12,70 12,70
1.00 PRADAXA 110MCG 60CAPS DURAS - 281,60 281,60
2.00 VENLAFAXINA 75 MCG 30COMP - 81,79 163,59
1.00 MEMANTINA 10MG 60COMP - 56,35 56,35
1.00 EPEZ 5MG 30COMP - 56,01 56,01
1.00 TRAZODONA 50MG 60COMP - 55,74 55,74
1.00 ALENIA 12/400MG 60 CAPS REFIL - 107,59 107,59
1.00 AZULECT 1MG 30COMP - 182,18 182,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2021 BENERVA 300MG 30CP - ALPRAZOLAM 0,5MG 30COMP - RAZAPINA ODT 15MG 28 COMP - VANISTO 62,5 MCG 30 DOSES +IN - LAMOTRIGINA 50MG 30 COMP - OXCARB SUSP 6% 100ML - CLENIL HFA 50MCG SPR 200 DOSES - SINVASTATINA 20MG 30 COMP - PRADAXA 110MCG 60CAPS DURAS - VENLAFAXINA 75 MCG 30COMP - MEMANTINA 10MG 60COMP - EPEZ 5MG 30COMP - TRAZODONA 50MG 60COMP - ALENIA 12/400MG 60 CAPS REFIL - AZULECT 1MG 30COMP - 1.504,19
25/08/2021 Conforme DANFE Nº 890/36143499; 1.504,19
30/08/2021 Pagamento de Empenho 3993/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.504,19
TOTAL 1.504,19 1.504,19 1.504,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.