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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4016 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE SANDRA E MARCIA PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE DIA 23/08/21 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 TRANSPORTE SANDRA E MARCIA PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE DIA 23/08/21 100,00
25/08/2021 TRANSPORTE SANDRA E MARCIA PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE DIA 23/08/21 100,00
30/08/2021 Pagamento de Empenho 4016/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.