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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4282 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 29,30 58,60
1.50 TUBO/MANGUEIRA AR 5MM - 7,00 10,50
1.00 MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 5M - 61,50 61,50
7.50 CORRENTE SOLDADA ELO LONGO - 39,00 292,50
1.00 CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 15,87MM - 32,00 32,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL PSD530/1 - 82,80 82,80
2.00 ESTICADOR OLHAL GANCHO 5/8 ZINCADO LEVE - 42,50 85,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 54,00 54,00
1.00 FILTRO AGUA SCANIA - 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 FILTRO COMBUSTIVEL - TUBO/MANGUEIRA AR 5MM - MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 5M - CORRENTE SOLDADA ELO LONGO - CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 15,87MM - FILTRO COMBUSTIVEL PSD530/1 - ESTICADOR OLHAL GANCHO 5/8 ZINCADO LEVE - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO AGUA SCANIA - 802,90
01/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/3602; 802,90
03/09/2021 Pagamento de Empenho 4282/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 802,90
TOTAL 802,90 802,90 802,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.