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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELETRON - 171,00 171,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA - 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL MB - 86,50 86,50
1.00 FILTRO OLEO MB - 58,00 58,00
1.00 PAR. SEX. NF 8.8 RP 1/2X3 - 6,80 6,80
1.00 KIT ENTRE DIFERENCIAIS CARDAN MB 2729 ATRON - 5.280,00 5.280,00
1.00 TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB - 271,00 271,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELETRON - MATERIAL DE LIMPEZA - FILTRO DE COMBUSTIVEL MB - FILTRO OLEO MB - PAR. SEX. NF 8.8 RP 1/2X3 - KIT ENTRE DIFERENCIAIS CARDAN MB 2729 ATRON - TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB - 5.908,30
01/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/3614; 5.908,30
03/09/2021 Pagamento de Empenho 4287/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.908,30
TOTAL 5.908,30 5.908,30 5.908,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.