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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4350 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 PINCEL ARTESANAL CHATO - 2,90 130,50
10.00 APAGADOR QUADRO BRANCO - 8,40 84,00
1.00 TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO - 179,00 179,00
50.00 CANETA COMPACTOR PONTA FINA - 0,74 37,00
5.00 CLIP 2/0 - 2,90 14,50
5.00 CLIP GALVANIZADO AÇO 6/0 - 3,45 17,25
10.00 FITA AD. LARGA - 6,20 62,00
5.00 FITA AD. DUREX - 1,90 9,50
100.00 PAPEL CARTOLINA - 0,95 95,00
50.00 PLACA EVA - 2,90 145,00
100.00 PAPEL SULFITE 60 BR - 0,35 35,00
2.00 GRAMPO P GRAMPEADOR - 11,20 22,40
40.00 PINCEL ATOMICO - 5,20 208,00
5.00 PAPEL PARDO - 19,80 99,00
25.00 PINCEL QUADRO BRANCO - 10,40 260,00
2.00 PERCEVEJO LATONADO - 3,20 6,40
5.00 COLA BRANCA 1KG - 14,90 74,50
3.00 TINTA MARCADOR QUADRO BR - 249,00 747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 PINCEL ARTESANAL CHATO - APAGADOR QUADRO BRANCO - TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO - CANETA COMPACTOR PONTA FINA - CLIP 2/0 - CLIP GALVANIZADO AÇO 6/0 - FITA AD. LARGA - FITA AD. DUREX - PAPEL CARTOLINA - PLACA EVA - PAPEL SULFITE 60 BR - GRAMPO P GRAMPEADOR - PINCEL ATOMICO - PAPEL PARDO - PINCEL QUADRO BRANCO - PERCEVEJO LATONADO - COLA BRANCA 1KG - TINTA MARCADOR QUADRO BR - 2.226,05
03/09/2021 Conforme DANFE Nº 2/154; 2.226,05
09/09/2021 Pagamento de Empenho 4350/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.226,05
TOTAL 2.226,05 2.226,05 2.226,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.