Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510 |
34,66 |
34,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2021 |
FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510 |
34,66 |
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03/09/2021 |
FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510
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34,66 |
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14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2021
OI MOVEL SA - 3371 |
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34,66 |
TOTAL |
34,66 |
34,66 |
34,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.