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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4355 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510 34,66 34,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510 34,66
03/09/2021 FATURA LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO VENCIMENTO 14/08/21 54 98406 7510 34,66
14/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2021 OI MOVEL SA - 3371 34,66
TOTAL 34,66 34,66 34,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.