Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4492 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO MB ATRON 2729 IVN 9145 - |
31,00 |
372,00 |
| 23.00 |
CARGAS DE PEDRAS FORD CARGO 1519 IXB 7716 - |
18,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO MB ATRON 2729 IVN 9145 - CARGAS DE PEDRAS FORD CARGO 1519 IXB 7716 - |
786,00 |
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| 16/09/2021 |
CARGA DE PEDRAS CAMINHÃO MB ATRON 2729 IVN 9145 -
CARGAS DE PEDRAS FORD CARGO 1519 IXB 7716 -
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|
786,00 |
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| 21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2021
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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786,00 |
| TOTAL |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.