Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITIAS DE PASSO FUNDO DIA 14 DE SETEMBRO 21 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITIAS DE PASSO FUNDO DIA 14 DE SETEMBRO 21 |
30,00 |
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| 22/09/2021 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITIAS DE PASSO FUNDO DIA 14 DE SETEMBRO 21
|
|
30,00 |
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| 23/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2021
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO - 1103 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.