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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4545 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA AR1 13 FUROS CURVA VERMELHA - CAT 120H 1.350,00 2.700,00
26.00 PARAFUSO - CAT 120H 5,90 153,40
26.00 PORCA - CAT 120H 2,35 61,10
2.00 LAMINA AR 1 13 FUROS CURVA, VERMELHA - CAT 120K 1.350,00 2.700,00
26.00 PARAFUSO - CAT 120K 9,75 253,50
26.00 PORCA - CAT 120K 4,15 107,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 LAMINA AR1 13 FUROS CURVA VERMELHA - CAT 120H PARAFUSO - CAT 120H PORCA - CAT 120H LAMINA AR 1 13 FUROS CURVA, VERMELHA - CAT 120K PARAFUSO - CAT 120K PORCA - CAT 120K 5.975,90
06/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/29697; 5.975,90
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2021 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 5.975,90
TOTAL 5.975,90 5.975,90 5.975,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.