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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4584 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8406-7518 34,66 34,66
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8434-7422 36,67 36,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8434-7422 71,33
05/10/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REF SET/21 8434-7422 71,33
06/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2021 OI MOVEL SA - 3371 71,33
TOTAL 71,33 71,33 71,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.