Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLADIS APARECIDA MUZZO 03889836984 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALESTRA MOTIVACIONAL TEMA CENTRAL: OFICINA DAS EMOÇÕES DIA 30 DE SEETEMBRO 21 - |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2021 |
PALESTRA MOTIVACIONAL TEMA CENTRAL: OFICINA DAS EMOÇÕES DIA 30 DE SEETEMBRO 21 - |
3.300,00 |
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08/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2; |
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3.300,00 |
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08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2021
GLADIS APARECIDA MUZZO 03889836984 - 7445 |
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3.234,00 |
08/10/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4731/2021 |
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66,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/10/2021 |
66,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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66,00 |
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