Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2021 | 
                            
                                | Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | 
                            
                                | Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | 
                            
                                | Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | 
                            
                                | Função: | Educação | 
                            
                                | Subfunção: | Ensino Fundamental | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento  de dados | 
                            
                                | Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | MDE | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            | 1.00 | 20 MEGA -FIBRA OTICA | 169,00 | 169,00 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 29/09/2021 | 20 MEGA -FIBRA OTICA | 169,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 08/10/2021 | 20 MEGA -FIBRA OTICA |  | 169,00 |  | 
                                                                    
                                        | 13/10/2021 | Pagamento de  Empenho 4789/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 169,00 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.