| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36HS COM ACESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36HS COM ACESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | ||
| 06/10/2021 | SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36HS COM ACESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | ||
| 06/10/2021 | Pagamento de Empenho 4797/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||