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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4804 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134161 VENC 10/10/21 23,73 23,73
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134101 VENC 10/10/21 83,21 83,21
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134120 VENC 10/10/21 34,81 34,81
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134162 VENC 10/10/21 83,88 83,88
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134163 VENC 10/10/21 389,47 389,47
1.00 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 100063489 VENC 10/10/21 23,73 23,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134161 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134101 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134120 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134162 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134163 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 100063489 VENC 10/10/21 638,83
08/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº u/01187602; u/01175284; u/01183856; u/01172781; u/01183349; u/01173141; 638,83
13/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4804/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 638,83
TOTAL 638,83 638,83 638,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.