Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4931 |
Data de lançamento: |
08/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGACÕES TELEFONICAS 3393-1128 |
67,83 |
67,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2021 |
REF LIGACÕES TELEFONICAS 3393-1128 |
67,83 |
|
|
| 19/10/2021 |
REF LIGACÕES TELEFONICAS 3393-1128
|
|
67,83 |
|
| 20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2021
EMBRATEL - 6151 |
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67,83 |
| TOTAL |
67,83 |
67,83 |
67,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.