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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 498 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades. 1,06 39,22
111.00 Esponja para lavar louça dupla face 0,59 65,49
6.00 Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 36,80 220,80
70.00 Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada 3,94 275,80
37.00 Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) 2,98 110,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades. Esponja para lavar louça dupla face Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) 711,57
24/05/2021 Conforme DANFE Nº 890/34732781; 711,57
25/05/2021 Pagamento de Empenho 498/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 711,57
TOTAL 711,57 711,57 711,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.