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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5006 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIVRO ATA CAPA DURA - 12,90 25,80
1.00 MOUSE OPTICO - 39,90 39,90
4.00 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 FUME LINE-MARES - 8,00 32,00
4.00 EVA SORT FINO - 3,00 12,00
2.00 COLA COM GLITTER 25G - 1,90 3,80
1.00 TECLADO USB PADRAO - 74,90 74,90
2.00 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCT/500 - 279,00 558,00
50.00 CANETA AZUL BIC CRISTAL - 1,50 75,00
1.00 TINTA TECIDO FOSCA 037ML - 4,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 LIVRO ATA CAPA DURA - MOUSE OPTICO - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 FUME LINE-MARES - EVA SORT FINO - COLA COM GLITTER 25G - TECLADO USB PADRAO - PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCT/500 - CANETA AZUL BIC CRISTAL - TINTA TECIDO FOSCA 037ML - 825,90
25/10/2021 Conforme DANFE Nº 2/164; 825,90
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 825,90
TOTAL 825,90 825,90 825,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.