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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 507 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DIREÇÃO ESQ 169,00 169,00
1.00 LUBRAX OLEO 26,80 26,80
7.00 CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE 12,00 84,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 171,10 171,10
1.00 RETENTOR RODA TRAS 76,50 76,50
2.00 PARAF SEXT 5,18 10,36
24.00 REBITE LATÃO P LONA DE FREIO 0,54 12,96
1.00 FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA 25,00 25,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE EXTERNA 16,35 32,70
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 37,00 74,00
2.00 PORCA SEXT 2,00 4,00
4.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 47,75 191,00
0.50 JOGO LONA DE FREIO 178,00 89,00
4.00 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE 29,70 118,80
4.00 PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA 6,00 24,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 2,95 2,95
1.00 PORCA CARCAÇA DIFERENCIAL 68,79 68,79
1.00 CRUZETA CARDAN 98,70 98,70
1.00 PORCA RODA 12,00 12,00
0.50 OLEO ATF HIDRAULICO Finalidade: REF MICRO IQC 7419 32,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 TERMINAL DIREÇÃO ESQ LUBRAX OLEO CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE ROLAMENTO CARDAN RETENTOR RODA TRAS PARAF SEXT REBITE LATÃO P LONA DE FREIO FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE EXTERNA BUCHA ESTABILIZADOR PORCA SEXT BUCHA MOLA DIANTEIRA JOGO LONA DE FREIO BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARAF SEXT MA 8.8 PORCA CARCAÇA DIFERENCIAL CRUZETA CARDAN PORCA RODA OLEO ATF HIDRAULICO Finalidade: REF MICRO IQC 7419 1.307,66
29/01/2021 Conforme DANFE Nº 1/2962; 1.307,66
03/02/2021 Pagamento de Empenho 507/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.307,66
TOTAL 1.307,66 1.307,66 1.307,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.