Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
508 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.40 |
MAO DE OBRA TORNO ROSCA CARDAN/SOLDA |
45,00 |
153,00 |
28.89 |
MAO DE OBRA SUSPENSÃO FREIO
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
45,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
MAO DE OBRA TORNO ROSCA CARDAN/SOLDA MAO DE OBRA SUSPENSÃO FREIO
Finalidade: REF MICRO IQC 7419 |
1.453,00 |
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29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8308; |
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1.453,00 |
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03/02/2021 |
Pagamento de Empenho 508/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.453,00 |
TOTAL |
1.453,00 |
1.453,00 |
1.453,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.