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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 509 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA 8,25 8,25
2.00 PARAF SEXT 3,15 6,30
1.00 PORCA SEXT 2,00 2,00
1.00 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 33,68 33,68
1.00 UNIÃO EMENDA TUBO NYLON 6MM 9,25 9,25
0.50 TUBO MANGUEIRA AR PRETA 12MM 14,00 7,00
1.00 ABRAÇADEIRA REGULAVEL SEM FIM 7,90 7,90
1.00 SELANTE P RADIADOR 100ML 18,10 18,10
2.00 COXIM DIANTEIRO SUSPENSÃO MOTOR Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO 1519 IXB 7716 160,20 320,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 ABRAÇADEIRA PARAF SEXT PORCA SEXT ABRAÇADEIRA MANGUEIRA UNIÃO EMENDA TUBO NYLON 6MM TUBO MANGUEIRA AR PRETA 12MM ABRAÇADEIRA REGULAVEL SEM FIM SELANTE P RADIADOR 100ML COXIM DIANTEIRO SUSPENSÃO MOTOR Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO 1519 IXB 7716 412,88
29/01/2021 Conforme DANFE Nº 1/2963; 412,88
04/02/2021 Pagamento de Empenho 509/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 412,88
TOTAL 412,88 412,88 412,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.