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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 516 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SHELL RIMULA 19,70 394,00
1.00 GRAXEIRA 3/8 3,00 3,00
10.00 TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MM 5,90 59,00
1.00 TUBO REDONDO 19,80 19,80
2.00 SELANTE LIQUIDO P RADIADOR 200ML 19,00 38,00
8.15 CHAPA PRETA LISA 1.2MM 16,00 130,40
2.00 ABRAÇADEIRA REGULAVEL 10X12 4,20 8,40
3.50 MANGUEIRA CRSITAL 14,00 49,00
2.00 CLIPS P CABP AÇO 6,00 12,00
1.00 EMENDA MANGUEIRA HIDR 1/4 19,00 19,00
47.90 FERRO CANTONEIRA 12,90 617,88
4.00 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 26,96 107,83
23.00 FERRO CHATO 14,70 338,10
1.00 CHAVE COMBINADA C CATRACA 44,20 44,20
1.00 ESTICADOR CABO DE AÇO 17,70 17,70
1.00 TERMINAL MANGUEIRA FEMEA 20,45 20,45
1.00 CHAVE COMBINADA ESPELHADA Finalidade: REF OFICINA 82,50 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 SHELL RIMULA GRAXEIRA 3/8 TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MM TUBO REDONDO SELANTE LIQUIDO P RADIADOR 200ML CHAPA PRETA LISA 1.2MM ABRAÇADEIRA REGULAVEL 10X12 MANGUEIRA CRSITAL CLIPS P CABP AÇO EMENDA MANGUEIRA HIDR 1/4 FERRO CANTONEIRA MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO FERRO CHATO CHAVE COMBINADA C CATRACA ESTICADOR CABO DE AÇO TERMINAL MANGUEIRA FEMEA CHAVE COMBINADA ESPELHADA Finalidade: REF OFICINA 1.961,26
29/01/2021 Conforme DANFE Nº 1/2967; 1.961,26
04/02/2021 Pagamento de Empenho 516/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.961,26
TOTAL 1.961,26 1.961,26 1.961,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.