Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EVA VANI DELAVY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5344 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA SERVIDORA EVA V. DELAVY DEVIDO AO ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NA UNIDADE DE SÁUDE DE SÃO MIGUEL |
630,09 |
630,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA SERVIDORA EVA V. DELAVY DEVIDO AO ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NA UNIDADE DE SÁUDE DE SÃO MIGUEL |
630,09 |
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09/11/2021 |
RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA SERVIDORA EVA V. DELAVY DEVIDO AO ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NA UNIDADE DE SÁUDE DE SÃO MIGUEL
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630,09 |
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10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2021
EVA VANI DELAVY - 369 |
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630,09 |
TOTAL |
630,09 |
630,09 |
630,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.