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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5435 Data de lançamento: 11/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 OLEO DE SOJA PRIMOR - 10,25 164,00
6.00 MASSA ORQUIDEA - 3,20 19,20
9.00 SAL - 1,40 12,60
2.00 FEIJÃO PRETO - 9,99 19,98
2.00 FARINHA DE MILHO - 3,49 6,98
2.00 ARROZ DO VALE 5KG - 25,54 51,08
2.00 AÇUCAR 5KG - 20,50 41,00
2.00 FARINHA DE TRIGO 5KG - 18,90 37,80
1.00 GAS - 109,90 109,90
1.00 REGULADOR DE GA S - 54,99 54,99
6.00 DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - 4,59 27,54
15.00 REFRESCO TRINK - 0,71 10,65
18.00 MASSA ORQUIDEA - 3,20 57,60
6.00 FEIJÃO PRETO - 9,99 59,94
10.00 FARINHA DE MILHO - 4,25 42,50
6.00 ARROZ DO VALE 5KG - 29,90 179,40
6.00 AÇUCAR 5KG - 20,50 123,00
6.00 FARINHA DE TRIGOI 5KG - 18,90 113,40
24.00 LEITE - 4,39 105,36
2.00 ACHOCOLATADO - 10,90 21,80
6.00 SARDINHA - 5,69 34,14
6.00 SAGU - 3,99 23,94
6.00 BISCOITO - 7,99 47,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2021 OLEO DE SOJA PRIMOR - MASSA ORQUIDEA - SAL - FEIJÃO PRETO - FARINHA DE MILHO - ARROZ DO VALE 5KG - AÇUCAR 5KG - FARINHA DE TRIGO 5KG - GAS - REGULADOR DE GA S - DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - REFRESCO TRINK - MASSA ORQUIDEA - FEIJÃO PRETO - FARINHA DE MILHO - ARROZ DO VALE 5KG - AÇUCAR 5KG - FARINHA DE TRIGOI 5KG - LEITE - ACHOCOLATADO - SARDINHA - SAGU - BISCOITO - 1.364,74
19/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/37454470; 890/37453978; 1.364,74
19/11/2021 Pagamento de Empenho 5435/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.364,74
TOTAL 1.364,74 1.364,74 1.364,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.