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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5439 Data de lançamento: 11/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: SAMU/UPA/COVID

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRACADEIRA 1/2 - 1,60 3,20
1.00 REGULADOR DE GAS ALIANÇA~ - 41,00 41,00
1.00 MANGA GAS 1,20MT - 11,00 11,00
10.00 BUCHA PLASTICA 8MM - 0,10 1,00
8.00 ESCAPULA ROSCA 8MM - 0,50 4,00
2.00 GANCHO C/ROSCA 10MM - 0,70 1,40
2.00 CORDA 3MM TRANCADA - 0,50 1,00
2.00 CLIPS 1/8X32MM - 1,00 2,00
1.00 REPARO REGISTRO HEERVVC - 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2021 ABRACADEIRA 1/2 - REGULADOR DE GAS ALIANÇA~ - MANGA GAS 1,20MT - BUCHA PLASTICA 10MM - BUCHA PLASTICA 8MM - ESCAPULA ROSCA 8MM - GANCHO C/ROSCA 10MM - CORDA 3MM TRANCADA - CLIPS 1/8X32MM - REPARO REGISTRO HEERVVC - 72,00
19/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/1107; 72,00
19/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.