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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5452 Data de lançamento: 12/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS R134 2,8KG CARREGADEIRA - 800,00 800,00
1.00 VALVULA EXPANSÃO CARREGADEIRA - 190,00 190,00
1.00 KIT ANEL ORING CARREGADEIRA - 30,00 30,00
1.00 SINALEIRA - CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI 90,00 90,00
6.00 LAMPADAS - CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI 8,00 48,00
1.00 COMUTADOR DE IGNIÇÃO STRADA - Finalidade: CARREGADEIRA/ CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI / STRADA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2021 CARGA DE GAS R134 2,8KG CARREGADEIRA - VALVULA EXPANSÃO CARREGADEIRA - KIT ANEL ORING CARREGADEIRA - SINALEIRA - CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI LAMPADAS - CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI COMUTADOR DE IGNIÇÃO STRADA - Finalidade: CARREGADEIRA/ CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI / STRADA 1.338,00
18/11/2021 Conforme DANFE Nº 890/37510370; 890/37509918; 890/37510233; 1.338,00
19/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 1.338,00
TOTAL 1.338,00 1.338,00 1.338,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.