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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5526 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BATERIA 2032 MOEDA - 10,00 100,00
6.00 BATERIA ALCALINA 9V - 30,00 180,00
2.00 SENSOR C/FIO IVP 1000 PET INTELBRAS - 70,00 140,00
2.00 SENSOR MAGNETICO SEM FIO XAS 4010 SMART - 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 BATERIA 2032 MOEDA - BATERIA ALCALINA 9V - SENSOR C/FIO IVP 1000 PET INTELBRAS - SENSOR MAGNETICO SEM FIO XAS 4010 SMART - 540,00
25/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/830; 540,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2021 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.