Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5526 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BATERIA 2032 MOEDA - |
10,00 |
100,00 |
6.00 |
BATERIA ALCALINA 9V - |
30,00 |
180,00 |
2.00 |
SENSOR C/FIO IVP 1000 PET INTELBRAS - |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
SENSOR MAGNETICO SEM FIO XAS 4010 SMART - |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2021 |
BATERIA 2032 MOEDA - BATERIA ALCALINA 9V - SENSOR C/FIO IVP 1000 PET INTELBRAS - SENSOR MAGNETICO SEM FIO XAS 4010 SMART - |
540,00 |
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25/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/830; |
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540,00 |
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25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2021
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.