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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5574 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7422 REF NOV/21 VENC 14/12 34,66 34,66
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7518 REF NOV/21 VENC 14/12 34,66 34,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7422 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7518 REF NOV/21 VENC 14/12 69,32
25/11/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7422 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7518 REF NOV/21 VENC 14/12 69,32
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2021 OI MOVEL SA - 3371 69,32
TOTAL 69,32 69,32 69,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.