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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 568 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 COD 103- VERAPAMIL 80 MG 0,15 1.490,00
50.00 COD 117- NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL 50ML 3,65 182,50
20160.00 COD 119- OMEPRAZOL 20 MG 0,07 1.411,20
25200.00 COD 128- FLUOXETINA 20 MG 0,06 1.484,28
30.00 COD 139- HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML 1ML 4,49 134,70
200.00 COD 140- ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSP ORAL, 10ML 0,80 160,00
3000.00 COD 152- ALOPURINOL 100 MG 0,11 315,00
100.00 COD 181- CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOL ORAL GTS 20 ML 1,68 167,90
1440.00 COD 188- NITROFURANTOINA 100 MG 0,23 329,76
15000.00 COD 190- ATENOLOL 50 MG 0,06 825,00
5000.00 COD 193- CARBONATO DE CALCIO 500 MG 0,05 247,50
50.00 COD 225- BUDESONIDA 32 MCG/DOSE 120 DOSES SPRAY NASAL 6,67 333,50
2100.00 COD 228- LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 0,07 147,00
600.00 COD 240- ALENDRONATO SODICO 70 MG 0,17 104,40
3000.00 COD 291- IBUPROFENO 600MG 0,14 420,00
60.00 COD 306- AZITROMICINA SUSPENSÃO 600 MG 4,90 294,00
3000.00 COD 309- CLORPROMAZINA 100 MG 0,23 690,00
30.00 COD 331- CETOCANOZOL 2% SCHAMPOO 100 ML 4,12 123,60
1000.00 COD 410- IVERMECTINA 6MG 0,87 874,00
3000.00 COD 426- ANLODIPINO BESILATO 10 MG 0,07 195,00
1020.00 COD 544- LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG 0,94 954,01
2100.00 COD 565- LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 0,04 84,00
2100.00 COD 575- LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 0,04 84,00
50.00 COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250 MG/5ML 150 ML 3,90 194,95
50.00 COD 849- LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120 ML 5,97 298,56
15.00 COD 1061- BIPERIDEMO LACTATO 5MG/ML SOL INJET 1 ML 1,93 28,95
50.00 COD 1100- DIPIRONA 500MG/ML 20 ML GTS 1,13 56,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 COD 103- VERAPAMIL 80 MG COD 117- NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL 50ML COD 119- OMEPRAZOL 20 MG COD 128- FLUOXETINA 20 MG COD 139- HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML 1ML COD 140- ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSP ORAL, 10ML COD 152- ALOPURINOL 100 MG COD 181- CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOL ORAL GTS 20 ML COD 188- NITROFURANTOINA 100 MG COD 190- ATENOLOL 50 MG COD 193- CARBONATO DE CALCIO 500 MG COD 225- BUDESONIDA 32 MCG/DOSE 120 DOSES SPRAY NASAL COD 228- LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COD 240- ALENDRONATO SODICO 70 MG COD 291- IBUPROFENO 600MG COD 306- AZITROMICINA SUSPENSÃO 600 MG COD 309- CLORPROMAZINA 100 MG COD 331- CETOCANOZOL 2% SCHAMPOO 100 ML COD 410- IVERMECTINA 6MG COD 426- ANLODIPINO BESILATO 10 MG COD 544- LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG COD 565- LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COD 575- LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250 MG/5ML 150 ML COD 849- LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120 ML COD 1061- BIPERIDEMO LACTATO 5MG/ML SOL INJET 1 ML COD 1100- DIPIRONA 500MG/ML 20 ML GTS 11.630,31
11/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/47239; 5.726,78
19/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 CISA - 4635 5.726,78
24/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/47483; 1.632,35
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 CISA - 4635 1.632,35
11/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/47810; 3.824,32
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. MARÇO/2021 CISA - 4635 3.824,32
14/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/48275; 147,00
22/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. ABRIL/2021 CISA - 4635 147,00
01/06/2021 MEDICAMENTOS NAO FORAM ENTREGUES -299,86
TOTAL 11.330,45 11.330,45 11.330,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.