Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.00 |
FR AD BIOFRAL EG C/24 UN - |
48,90 |
1.662,60 |
2.00 |
FR AD BIOFRAL G C/28 UN - |
48,90 |
97,80 |
8.00 |
FR AD BIOFRAL M C/32 UN - |
48,90 |
391,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
FR AD BIOFRAL EG C/24 UN - FR AD BIOFRAL G C/28 UN - FR AD BIOFRAL M C/32 UN - |
2.151,60 |
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08/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1411; |
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2.151,60 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2021
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.151,60 |
TOTAL |
2.151,60 |
2.151,60 |
2.151,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.