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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5948 Data de lançamento: 06/12/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COMPRESSA 45X45 CM 13 FIOS - 67,99 135,98
120.00 ATADURA 6CM - 0,75 90,00
150.00 SORO FISIOLOGICO 250ML COM GOTEJADOR - 3,59 538,50
50.00 FITA HGT - 26,00 1.300,00
1000.00 LANCETA Nº23 - 0,16 160,00
100.00 GAZE 7,5X7,5 CM 13 FIO - 24,50 2.450,00
100.00 ESPECULO P - 1,35 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2021 COMPRESSA 45X45 CM 13 FIOS - ATADURA 6CM - SORO FISIOLOGICO 250ML COM GOTEJADOR - FITA HGT - LANCETA Nº23 - GAZE 7,5X7,5 CM 13 FIO - ESPECULO P - 4.809,48
08/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/560; 4.053,98
09/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 4.053,98
23/12/2021 REF MATERIAL NAO ENTREGUE -755,50
TOTAL 4.053,98 4.053,98 4.053,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.