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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6026 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL HIGIENICO - 16,66 49,98
5.00 DESINFETANTE 5 L - 18,49 92,45
4.00 DETERGENTE 5 L - 19,90 79,60
5.00 LAVA ROUPS BRILHANTE 1,6 KG - 19,90 99,50
5.00 SACO LIXO 30L - 5,99 29,95
2.00 COPO DESCARTÁVEL - 12,49 24,98
3.00 GUARDANAPO - 2,59 7,77
3.00 PAPEL TOALHA - 3,89 11,67
2.00 VASSOURA - 9,90 19,80
2.00 RODO - 8,90 17,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 PAPEL HIGIENICO - DESINFETANTE 5 L - DETERGENTE 5 L - LAVA ROUPS BRILHANTE 1,6 KG - SACO LIXO 30L - COPO DESCARTÁVEL - GUARDANAPO - PAPEL TOALHA - VASSOURA - RODO - 433,50
14/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/37949441; 433,50
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2021 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 433,50
TOTAL 433,50 433,50 433,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.