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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6268 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 MDO PARACHOQUE - IVT-1535 80,00 200,00
1.00 SOLDA PARACHOQUE - IVT-1535 120,00 120,00
1.00 CORTE DE PLASMA PARA CHOQUE - IVT-1535 80,00 80,00
3.00 MDO TROCA DE FILTRO E SUSPENSÃO - IVT-1535 75,00 225,00
1.50 TORNO BUCHA LIMPADOR PARABRISA - IVT-1535 70,00 105,00
3.00 MDO - MICRO PLACA IQC-7419 75,00 225,00
4.00 MDO CARDAN - ONIBUS IOO-8356 Finalidade: IVT-1535 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 MDO PARACHOQUE - IVT-1535 SOLDA PARACHOQUE - IVT-1535 CORTE DE PLASMA PARA CHOQUE - IVT-1535 MDO TROCA DE FILTRO E SUSPENSÃO - IVT-1535 TORNO BUCHA LIMPADOR PARABRISA - IVT-1535 MDO - MICRO PLACA IQC-7419 MDO CARDAN - ONIBUS IOO-8356 Finalidade: IVT-1535 1.255,00
24/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8483; T-1/8481; T-1/8472; 1.255,00
24/12/2021 Pagamento de Empenho 6268/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.255,00
TOTAL 1.255,00 1.255,00 1.255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.