Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6426 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
177.43 |
DIESEL S-10 - |
4,97 |
881,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2021 |
DIESEL S-10 - |
881,65 |
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29/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/210377; 1/210585; 1/210683; 1/210693; 1/210817; 1/211154; 1/211302; 1/211357; |
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881,65 |
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30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6426/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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881,65 |
TOTAL |
881,65 |
881,65 |
881,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.