Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2021. |
1.631,79 |
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04/02/2021 |
Remuneração de férias a servidores ref mes de fevereiro/2021 |
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1.631,79 |
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04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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5,52 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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21,54 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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39,64 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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86,16 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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158,54 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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161,06 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS |
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161,06 |
08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 647/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,27 |
TOTAL |
1.631,79 |
1.631,79 |
1.631,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.