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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POSTO DE SAUDE POSSSE GODOI 400,79 400,79
1.00 REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI 68,68 68,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 REF POSTO DE SAUDE POSSSE GODOI REF POSTO DE SAUDE STO ANTONIO DO JACUI 469,47
11/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/724604; U/720614; 469,47
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 469,47
TOTAL 469,47 469,47 469,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.