Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
747 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADOR 40MM |
27,50 |
55,00 |
2.00 |
CORRENTE MULTINEWS SOLDADA 4MM |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
CADEADOR 40MM CORRENTE MULTINEWS SOLDADA 4MM |
85,00 |
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17/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/100; |
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85,00 |
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18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 747/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.