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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTUM 6065 IMPRESSORA 1.480,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 PONTUM 6065 IMPRESSORA 1.480,00
19/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/285; 1.480,00
24/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2021 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.