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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 761 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEUS 698,00 2.792,00
2.00 AAMORTECEDOR DIANTEIRO 474,00 948,00
4.00 VALVULA PNEU 7,00 28,00
1.00 POLIA DA CORREIA 106,00 106,00
1.00 GUIA PORTA LATERAL 298,00 298,00
1.00 COROA 78,00 78,00
1.00 FILTRO AR 39,00 39,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 89,00 178,00
2.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 156,00 312,00
2.00 KIT COIFA BATENTE 64,00 128,00
2.00 COXIM SUPERIOR 145,00 290,00
2.00 BIELETA 68,00 136,00
1.00 FILTRO A/C 48,00 48,00
1.00 LAMPADA H7 LED 220,00 220,00
1.00 LAMPADA H1 LED 220,00 220,00
2.00 PAR VIDROS H1 90,00 180,00
4.00 PINHÃO 20,00 80,00
1.00 JOGO DE VELAS 94,00 94,00
2.00 CABO FREIO DE MÃO 108,00 216,00
1.00 JOGO PATINS TRASEIRO 224,00 224,00
1.00 PORTA ESCOVAS PARTIDA 84,00 84,00
4.50 OLEO 5W30 46,00 207,00
1.00 FILTRO OLEO 52,00 52,00
1.00 MILITEK 118,00 118,00
1.00 FILTRO Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 PNEUS AAMORTECEDOR DIANTEIRO VALVULA PNEU POLIA DA CORREIA GUIA PORTA LATERAL COROA FILTRO AR BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA KIT COIFA BATENTE COXIM SUPERIOR BIELETA FILTRO A/C LAMPADA H7 LED LAMPADA H1 LED PAR VIDROS H1 PINHÃO JOGO DE VELAS CABO FREIO DE MÃO JOGO PATINS TRASEIRO PORTA ESCOVAS PARTIDA OLEO 5W30 FILTRO OLEO MILITEK FILTRO Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 7.115,00
12/02/2021 Conforme DANFE Nº 890/33080394; 890/33079798; 7.115,00
18/02/2021 Pagamento de Empenho 761/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.115,00
TOTAL 7.115,00 7.115,00 7.115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.